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关于对西安西测测试技术股份有限公司 采取责令改正并对李泽新、王鹰及乔宏元 采取出具警示函行政监管措施的决定

  董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》、《2023年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》、《董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》中未披露募集资金专户存放非募集资金、部分募集资金未在专户集中管理和使用等违规情况。

  你公司电子装联业务2023年实现盈利-1,528.74万元,占公司盈利超过10%,但未在《2023年年度报告》“占公司营业收入或盈利10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”中披露。

  上述事项不符合《上市公司信息公开披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《办法》)第三条第一款有关法律法规。

  根据《办法》第五十一条第一款有关规定,你公司董事长兼总经理李泽新、首席财务官王鹰及董事会秘书乔宏元对以上事项负有主要责任。根据《办法》第五十二条规定和《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条规定,我局决定对你公司采取责令改正并对李泽新、王鹰、乔宏元采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训,切实加强信息公开披露、募集资金使用管理等方面证券法律和法规学习,在收到本决定书之日起三十个工作日内向我局提交书面整改报告。

  如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。